Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.200,00 )
 Data: 04/01/2018 ( Total R$ 6.824,20 )
   0000008/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 6.824,20
       Total R$ 6.824,20
Total R$ 6.824,20
 Data: 11/12/2017 ( Total R$ 625,80 )
   0000386/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
       Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 10/02/2016 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000047/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 19/01/2016 ( Total R$ 900,00 )
   0000012/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 16/11/2015 ( Total R$ 400,00 )
   0000397/2015 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 13/08/2015 ( Total R$ 900,00 )
   0000283/2015 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 12/06/2015 ( Total R$ 350,00 )
   0000203/2015 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 11/05/2015 ( Total R$ 1.200,00 )
   0000154/2015 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
       Total R$ 12.200,00
Total R$ 12.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.200,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 596,00 )
   0000008/2018 0000447/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
        Total R$ 596,00
Total R$ 596,00
 Data: 27/11/2018 ( Total R$ 1.236,70 )
   0000008/2018 0000441/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 640,70
   0000008/2018 0000440/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
        Total R$ 1.236,70
Total R$ 1.236,70
 Data: 17/09/2018 ( Total R$ 610,90 )
   0000008/2018 0000340/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 610,90
        Total R$ 610,90
Total R$ 610,90
 Data: 02/08/2018 ( Total R$ 596,00 )
   0000008/2018 0000281/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
        Total R$ 596,00
Total R$ 596,00
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000008/2018 0000241/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
        Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000008/2018 0000197/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
        Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 02/05/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000008/2018 0000156/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
        Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 10/04/2018 ( Total R$ 566,20 )
   0000008/2018 0000126/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 566,20
        Total R$ 566,20
Total R$ 566,20
 Data: 05/03/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000008/2018 0000063/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
        Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.200,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 596,00 )
   0000447/2018 0000511/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
         Total R$ 596,00
Total R$ 596,00
 Data: 29/11/2018 ( Total R$ 1.236,70 )
   0000441/2018 0000505/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 640,70
   0000440/2018 0000504/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
         Total R$ 1.236,70
Total R$ 1.236,70
 Data: 19/09/2018 ( Total R$ 610,90 )
   0000340/2018 0000390/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 610,90
         Total R$ 610,90
Total R$ 610,90
 Data: 06/08/2018 ( Total R$ 596,00 )
   0000281/2018 0000324/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 596,00
         Total R$ 596,00
Total R$ 596,00
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000241/2018 0000277/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
         Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000197/2018 0000226/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
         Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 02/05/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000156/2018 0000179/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
         Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
 Data: 11/04/2018 ( Total R$ 566,20 )
   0000126/2018 0000143/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 566,20
         Total R$ 566,20
Total R$ 566,20
 Data: 05/03/2018 ( Total R$ 625,80 )
   0000063/2018 0000075/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 625,80
         Total R$ 625,80
Total R$ 625,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 7.450,00 )
  26/11/2017000007/2017Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO E DIVULGACAO EM JORNAIS ATRAVES DE PROGRAMAS, PUBLICACOES E INSERCOES DOS ATOS OFICIAISTERMINO DE PRAZOR$ 7.450,00
        Total R$ 7.450,00
Total R$ 7.450,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS