Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 3.082,00 )
 Data: 24/06/2021 ( Total R$ 50,00 )
   0000178/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 50,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 23/04/2021 ( Total R$ 150,00 )
   0000102/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 15/10/2019 ( Total R$ 110,00 )
   0000281/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 110,00
       Total R$ 110,00
Total R$ 110,00
 Data: 12/09/2018 ( Total R$ 346,00 )
   0000268/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 216,00
   0000267/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 130,00
       Total R$ 346,00
Total R$ 346,00
 Data: 12/06/2018 ( Total R$ 320,00 )
   0000168/2018 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 130,00
   0000165/2018 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 190,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 21/03/2018 ( Total R$ 420,00 )
   0000086/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 80,00
   0000085/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 340,00
       Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 21/12/2017 ( Total R$ 1.686,00 )
   0000397/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 1.686,00
       Total R$ 1.686,00
Total R$ 1.686,00
       Total R$ 3.082,00
Total R$ 3.082,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 3.082,00 )
 Data: 21/07/2021 ( Total R$ 50,00 )
   0000178/2021 0000238/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 50,00
        Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 26/04/2021 ( Total R$ 150,00 )
   0000102/2021 0000115/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 150,00
        Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 22/10/2019 ( Total R$ 110,00 )
   0000281/2019 0000352/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 110,00
        Total R$ 110,00
Total R$ 110,00
 Data: 27/09/2018 ( Total R$ 346,00 )
   0000267/2018 0000352/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 130,00
   0000268/2018 0000351/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 216,00
        Total R$ 346,00
Total R$ 346,00
 Data: 22/06/2018 ( Total R$ 190,00 )
   0000165/2018 0000222/2018 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 190,00
        Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 21/06/2018 ( Total R$ 130,00 )
   0000168/2018 0000221/2018 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 130,00
        Total R$ 130,00
Total R$ 130,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 420,00 )
   0000086/2018 0000121/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 80,00
   0000085/2018 0000120/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 340,00
        Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 1.686,00 )
   0000397/2017 0000517/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 1.686,00
        Total R$ 1.686,00
Total R$ 1.686,00
        Total R$ 3.082,00
Total R$ 3.082,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 3.082,00 )
 Data: 28/07/2021 ( Total R$ 50,00 )
   0000238/2021 0000269/2021 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 50,00
         Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 20/05/2021 ( Total R$ 150,00 )
   0000115/2021 0000166/2021 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 150,00
         Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 23/10/2019 ( Total R$ 110,00 )
   0000352/2019 0000415/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 110,00
         Total R$ 110,00
Total R$ 110,00
 Data: 28/09/2018 ( Total R$ 346,00 )
   0000352/2018 0000402/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 130,00
   0000351/2018 0000401/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 216,00
         Total R$ 346,00
Total R$ 346,00
 Data: 27/06/2018 ( Total R$ 190,00 )
   0000222/2018 0000251/2018 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 190,00
         Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 21/06/2018 ( Total R$ 130,00 )
   0000221/2018 0000250/2018 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 130,00
         Total R$ 130,00
Total R$ 130,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 420,00 )
   0000121/2018 0000139/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 80,00
   0000120/2018 0000138/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 340,00
         Total R$ 420,00
Total R$ 420,00
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 1.686,00 )
   0000517/2017 0000592/2017 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 1.686,00
         Total R$ 1.686,00
Total R$ 1.686,00
         Total R$ 3.082,00
Total R$ 3.082,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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