Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBUCHA PLASTICA N 06 CINZA C/ANEL 20,0000R$ 0,65R$ 13,00
MaterialABRACADEIRA 3/4 57255008 PLASTIBOX TRAM 5,0000R$ 3,90R$ 19,50
MaterialCANALETA COM FITA ADESIVA 20X10 3318 FAME 4,0000R$ 9,50R$ 38,00
MaterialTUBO ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4 3MMT 2,0000R$ 19,50R$ 39,00
MaterialTAMPA CEGA CONDULENTE 3/4 56114/006 1,0000R$ 3,90R$ 3,90
MaterialCONECTOR UNIDUT MULT 3/4 56251/052 TRAMONTINA 4,0000R$ 2,90R$ 11,60
MaterialLUVA DE ALUMINIO RETO 3/4 56131/22 TRAMONTINA 2,0000R$ 3,90R$ 7,80
MaterialPARAFUSO CHIPB 4,0X45 FLANG PH BI BELENU 20,0000R$ 0,65R$ 13,00
MaterialCURVA 90º ZINCADA LEVE 3/4 1,0000R$ 5,90R$ 5,90
MaterialCORDAO PARALELO 2X1,5MM BRANCO SIL/CONDUMIG 20,0000R$ 5,50R$ 110,00
MaterialCABO FLEX 2,50 MM AZUL SIL/CONDUMIG 10,0000R$ 2,25R$ 22,50
MaterialCABO FLEX 2,50 MM PRETO SIL/CONDUMIG 10,0000R$ 2,25R$ 22,50
MaterialCABO FLEX 2,50 MM VERDE SIL/CONDUMIG 10,0000R$ 2,25R$ 22,50
MaterialCONECTOR EMENDA DUPLO KV211 (KV212) SIBRA 20,0000R$ 7,50R$ 150,00
MaterialMODULO TOMADA 10 A LIZ 57115/030 8,0000R$ 5,90R$ 47,20
MaterialTAMPA 03 POSTOS COND 1/2 E 3/4 56117 2,0000R$ 9,50R$ 19,00
MaterialTAMPO CEGO LIZ 57115/090 2,0000R$ 1,00R$ 2,00
MaterialTAMPAO PLASTICO 3/R 3/4 56114/052 TRAMONTINA 12,0000R$ 0,45R$ 5,40
MaterialFITA ISOLANTE 20M SCOTH 3M 1,0000R$ 29,80R$ 29,80
MaterialPLACA 2X4 CEGA 57106/201 TRAMONTINA 1,0000R$ 5,50R$ 5,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/07/2025 0000339/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 858,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/07/2025 0000339/2025 0000373/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 858,50
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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