Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.823,00 )
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 972,00 )
   0000202/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 972,00
       Total R$ 972,00
Total R$ 972,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000119/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
       Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
 Data: 01/01/2025 ( Total R$ 527,00 )
   0000005/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 527,00
       Total R$ 527,00
Total R$ 527,00
       Total R$ 1.823,00
Total R$ 1.823,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.296,00 )
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 162,00 )
   0000202/2025 0000334/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 162,00
        Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 216,00 )
   0000202/2025 0000281/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 216,00
        Total R$ 216,00
Total R$ 216,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 594,00 )
   0000202/2025 0000234/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 594,00
        Total R$ 594,00
Total R$ 594,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000119/2025 0000142/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
        Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
        Total R$ 1.296,00
Total R$ 1.296,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.296,00 )
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 162,00 )
   0000334/2025 0000368/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 162,00
         Total R$ 162,00
Total R$ 162,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 216,00 )
   0000281/2025 0000309/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 216,00
         Total R$ 216,00
Total R$ 216,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 594,00 )
   0000234/2025 0000256/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 594,00
         Total R$ 594,00
Total R$ 594,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000142/2025 0000153/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
         Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
         Total R$ 1.296,00
Total R$ 1.296,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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