Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 14.589,20 )
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 194,80 )
   0000481/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 194,80
       Total R$ 194,80
Total R$ 194,80
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0000394/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 60,00 )
   0000347/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 11.084,40 )
   0000305/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 11.084,40
       Total R$ 11.084,40
Total R$ 11.084,40
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0000123/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000412/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00
       Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
       Total R$ 14.589,20
Total R$ 14.589,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 14.589,20 )
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 194,80 )
   0000481/2025 0000581/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 194,80
        Total R$ 194,80
Total R$ 194,80
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0000394/2025 0000470/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 60,00 )
   0000347/2025 0000411/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 11.084,40 )
   0000305/2025 0000356/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 11.084,40
        Total R$ 11.084,40
Total R$ 11.084,40
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0000123/2025 0000132/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 250,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000412/2024 0000532/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
        Total R$ 14.589,20
Total R$ 14.589,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 14.589,20 )
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 194,80 )
   0000581/2025 0000641/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 194,80
         Total R$ 194,80
Total R$ 194,80
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 600,00 )
   0000470/2025 0000516/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 600,00
         Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 60,00 )
   0000411/2025 0000451/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 60,00
         Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 11.084,40 )
   0000356/2025 0000395/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 11.084,40
         Total R$ 11.084,40
Total R$ 11.084,40
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0000132/2025 0000143/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 250,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.400,00 )
   0000532/2024 0000607/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 2.400,00
         Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
         Total R$ 14.589,20
Total R$ 14.589,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 13.484,40 )
  07/07/2025000012/2025MATERIAL PERMANENTEVALOR REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 010/2025, DISPENSA ELETRONICA 010/2025, CONTRATO 012/2025, ASSINADO EM 07/07/2025.TERMINO DE PRAZOR$ 11.084,40
  09/12/2024000009/2024MATERIAL PERMANENTEVALOR REF. A AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.400,00
        Total R$ 13.484,40
Total R$ 13.484,40
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