Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialACUCAR CRISTAL PACOTE 5KGDE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO NO MINIMO 99 3 POR CENTO DE CARBOIDRATO POR PORCAO DEVERA SER FABRICADO DE CANA DE ACUCAR LIVRE DE FERMENTACAO ISENTO DE MATERIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS ENTREGA DE PACOTES DE CINCO QUILOS3,0000R$ 19,95R$ 59,85
MaterialAGUA MINERAL EMBALAGEM DE 200ML 48 UNID 6,0000R$ 35,49R$ 212,94
MaterialAGUA MINERAL EMBALAGEM 20 LITROSTIPO GARRAFAO10,0000R$ 14,99R$ 149,90
MaterialMANTEIGA COMUM COM SALcomum com sal peso liquido de 500 gramas Embalagem vedada com papel aluminio de alta resistencia e tampa plastica de encaixe5,0000R$ 25,99R$ 129,95
MaterialREFRIGERANTE PET DOIS LITROS SABOR GUARANASABOR GUARANA DE PRIMEIRA QUALIDADE2,0000R$ 8,39R$ 16,78
MaterialBOLACHA DE SALFARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO GORDURA VEGETAL EXTRATO DE MALTE CARBONATO DE CALCIO SAL CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO FERMENTO QUIMICOS BICARBONATO DE AMONIO E BICARBONATO DE SODIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS6,0000R$ 13,75R$ 82,50
MaterialACHOCOLATADO EM PO EM EMBALAGEM DE 800GRACUCAR CACAU EXTRATO DE MALTE SAL SORO DE LEITE EM PO LEITE DESNATADO EM PO VITAMINA C B3 B2 B6 B1 A E D ESTABILIZANTE LECTINA DE SOJA E AROMATIZANTES5,0000R$ 18,49R$ 92,45
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/12/2023 0000544/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 744,37
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/12/2023 0000544/2023 0000619/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOR$ 744,37
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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