Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 851,00 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000119/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
       Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
 Data: 01/01/2025 ( Total R$ 527,00 )
   0000005/2025 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 527,00
       Total R$ 527,00
Total R$ 527,00
       Total R$ 851,00
Total R$ 851,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 324,00 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000119/2025 0000142/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
        Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
        Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 324,00 )
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 324,00 )
   0000142/2025 0000153/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 324,00
         Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
         Total R$ 324,00
Total R$ 324,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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