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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 19.081,32 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/06/2025 ( Total R$ 266,78 ) |
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0000280/2025
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0000308/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 266,78 |
| | | | | | | | Total R$ 266,78 Total R$ 266,78 |
| | Data: 09/05/2025 ( Total R$ 254,26 ) |
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0000239/2025
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0000261/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 254,26 |
| | | | | | | | Total R$ 254,26 Total R$ 254,26 |
| | Data: 02/04/2025 ( Total R$ 266,78 ) |
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0000168/2025
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0000184/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 266,78 |
| | | | | | | | Total R$ 266,78 Total R$ 266,78 |
| | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 372,11 ) |
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0000098/2025
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0000109/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 372,11 |
| | | | | | | | Total R$ 372,11 Total R$ 372,11 |
| | Data: 05/11/2024 ( Total R$ 313,59 ) |
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0000441/2024
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0000504/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 313,59 |
| | | | | | | | Total R$ 313,59 Total R$ 313,59 |
| | Data: 04/09/2024 ( Total R$ 262,47 ) |
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0000360/2024
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0000411/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 262,47 |
| | | | | | | | Total R$ 262,47 Total R$ 262,47 |
| | Data: 07/08/2024 ( Total R$ 262,47 ) |
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0000313/2024
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0000358/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 262,47 |
| | | | | | | | Total R$ 262,47 Total R$ 262,47 |
| | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 345,24 ) |
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0000159/2024
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0000187/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 345,24 |
| | | | | | | | Total R$ 345,24 Total R$ 345,24 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 262,47 ) |
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0000124/2024
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0000144/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 262,47 |
| | | | | | | | Total R$ 262,47 Total R$ 262,47 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 241,67 ) (Continua na próxima página) |